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IM电竞-IM电竞官网入口__注册即送高额体验金宾阳县委员会宾阳县人民政府信访局2020年度部门决算

发布时间:2026-02-10 14:15:48  点击量:

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  (二)负责向县委、县人民政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

  (三)承担督促检查领导信访批示件落实情况的责任;承办国家信访局、自治区信访局、南宁市信访局和上级有关部门向县委、县政府交办、转送和县委、县政府领导批示交办的重要信访事项;负责向各镇、各部门和单位交办、转送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。

  (四)承担县人民政府负责的信访事项复查工作;指导复杂疑难信访事项的听证。

  (五)承担组织协调处理进京赴邕非接待场所的责任;牵头处置到县委、县人民政府规模性集体、缠访闹访事件;负责组织协调处理跨镇、跨部门的信访事项。

  (六)协调、检查、指导全县信访工作;起草有关信访工作政策和规章、办法草案;对信访事项办理中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

  (七)组织实施信访问题排查化解工作,分析研判信访信息;指导信访信息系统建设应用,推进“网上信访”工作;开展信访业务培训。

  (八)承担县信访工作联席会议的日常工作,督促落实县信访工作联席会议决定的事项。

  (十二)负责政府门户网站“政民互动平台”和“网上信访”群众投诉事项的协调办理工作;

  此部分另附表格,详见附件:宾阳县委员会宾阳县人民政府信访局2020年度部门决算公开附表。

  第三部分:宾阳县委员会宾阳县人民政府信访局2020年度部门决算情况说明

  (一)2020年总收入187.18万元,其中本年收入187.05万元,较2019年度决算数减少20.28万元,下降9.76%。收入具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入186.95万元,为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年决算数减少20.38万元,下降9.83%,主要原因是2019年度开展县群众信访服务中心标准化规范化建设,本年度没有相关建设任务,减少了项目支出。

  6.其他收入0.10万元,为单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年决算数增加0.10万元,主要原因是县税务局转入代征个人所得税税款手续费,以及县直属机关工委拨入2016年度党费返还款。

  8.上年结转和结余0.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,与2019年决算数持平。

  (二)2020年总支出187.18万元,其中本年支出187.05万元,较2019年决算数减少20.28万元,下降9.78%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)154.27万元。主要用于人员工资福利支出,正常工作开展所需经费如办公费、印刷费、水费、培训费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费等日常公用经费支出,以及用于县群众信访服务中心运转、创建人民满意接访窗口、信访业务、信访维稳、化解信访积案等方面的项目支出。较2019年决算数减少21.86万元,下降12.41%,主要原因是上年度开展县群众信访服务中心标准化规范化建设,本年度无相关建设项目,项目支出比上年度下降。

  2.社会保障和就业支出(类)17.66万元。主要用于干部职工单位部分机关养老保险缴费、退休人员生活补助及物业补贴等方面的支出。较2019年度决算数增加1.07万元,增长6.45%。主要原因是机关养老保险缴费基数年内调整,提高扣缴基数,相应增加机关养老保险缴费,以及一名干部职工于9月退休,增加退休人员生活补助及物业补贴支出。

  3.卫生健康支出(类)6.44万元。主要用于干部职工单位部分医疗保险缴费及大病统筹缴费支出。较2019年度决算数增加0.60万元,增长10.27%。主要原因是生育保险并到医疗保险缴费及医保基数调整,较上年提高扣缴基数,相应增加支出。

  4.住房保障支出(类)8.68万元。主要用于干部职工单位部分住房公积金缴费支出。较2019年度决算数减少0.09万元,下降1.03%。主要原因是一名干部职工于9月退休,退休后不再缴其单位部分住房公积金。

  6.年末结转和结余0.13万元。包括按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,以及项目已完成产生的结余资金。与2019年度决算数相同,无增减变化。

  2020年一般公共预算财政拨款支出186.95万元,较2019年决算数减少20.38万元,下降9.83%。其中:基本支出140.46万元,项目支出46.49万元。

  2020年一般公共预算支出年初预算为216.65万元,支出决算为186.95万元,完成年初预算的86.29%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为183.19万元,支出决算为154.17万元,完成年初预算的84.16%。具体情况如下:

  1.行政运行(科目代码:2010301)。年初预算为103.19万元,支出决算为107.68万元,完成年初预算的104.35%。预决算差异主要原因:一是干部职工年内正常调资比年初预算增加支出;二是年内发放四个专项绩效奖、干部职工公务员年度考核优秀嘉奖奖金,年初未安排预算。因此造成预决算差异。

  2.一般行政管理事务(科目代码:2010302)。年初无此项预算,支出决算为1.19万元。预决算差异主要原因:一是年内财政拨入2020年春节慰问经费0.54万元,用于县领导慰问信访干部职工。二是发放2018年度县域经济高质量发展先进个人奖金0.15万元。三是县直属机关工委拨入2019年度“宾阳机关党旗红.党建工作标准化规范化建设长效管理”活动奖励经费0.50万元。此三项年初未安排预算。

  3.信访事务(科目代码:2010308)。年初预算为60万元,支出决算为34.65万元,完成年初预算的57.75%。预决算差异主要原因是:一是年内压减项目预算支出。二是年初预算的解决疑难信访问题信访救助金,因适合救助的信访案件少,所预算的经费使用不完。

  4.一般行政管理事务(科目代码:2013102)。年初预算为20万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的52.75%。预决算差异主要原因是:年内调整部分年初预算的自治区下达的群众信访服务中心标准化规范化建设奖补经费,下拨给各镇使用。

  5.一般行政管理事务(科目代码:2013602)。年初无此项预算,支出决算为0.10万元。主要原因是年内南宁市财政局下达2019年度化解市级突出不稳定问题专项经费0.10万元,年初未安排预算。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为17.89万元,支出决算为17.66万元,完成年初预算的98.71%,具体如下:

  1.行政单位离退休(科目代码:2080501)。年初预算为5.54万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的104.33%。预决算差异主要原因是一名干部职工于2020年9月退休,增加发放退休人员物业补贴和生活补助。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码:2080505)。年初预算为12.35万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的96.11%。预决算差异主要原因是:一名干部职工于2020年9月退休,单位部分基本养老保险缴费相应减少。

  (三)卫生健康支出(类)年初预算为6.31万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的102.06%。具体如下:

  1.行政单位医疗(科目代码:2101101)。年初预算数为6.17万元,支出决算数为6.30万元,完成年初预算的102.10%。预决算差异主要原因是生育保险并到医疗保险缴费及医保基数调整,基本医疗保障缴费经费增加支出。

  2.其他行政事业单位医疗支出(科目代码:2101199)。年初预算数为0.14万元,支出决算数为0.14万元,完成年初预算的100%。预决算支出数没有差异。

  (四)住房保障支出(类)年初预算数为9.26万元,支出决算数为8.68万元,完成年初预算的93.74%。具体如下:

  住房公积金支出(科目代码:2210201)年初预算数为9.26万元,支出决算数为8.68万元,完成年初预算的93.74%。预决算差异主要原因是:一名干部职工于2020年9月退休,单位部分住房公积金支出相应减少。

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.46万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出122.88万元,完成年初预算的104.89%。预决算差异主要原因是年内在职人员调资、发放四个专项绩效奖金、发放公务员年度考核嘉奖奖金,从而增加了工资福利支出。

  (二)商品和服务支出11.77万元,完成年初预算的84.43%。预决算差异主要原因:一是压减伙食补助预算支出;二是一名干部职工于2021年9月退休,相应减少公车补助及通讯补助支出。

  (三)对个人和家庭的补助支出5.80万元,完成年初预算的103.57%。预决算差异主要原因是一名干部职工于2020年9月退休,增加发放退休人员物业补贴和生活补助。

  宾阳县委员会宾阳县人民政府信访局2020年度无国有资本经营预算支出。

  2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元,完成年初预算的25%,比上年减少0.19万元,主要原因是我局严格执行预算,按规定规范公务接待,以及受新冠肺炎疫情影响,年内上级领导到我局检查工作次数及人次不多,年初预算的“三公”经费使用不完,“三公”经费支出也比上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.22万元。具体情况如下:

  (三)公务接待费支出0.22万元,完成年初预算的25%,比上年减少0.19万元,原因是我局严格执行预算,按规定规范公务接待,以及受新冠肺炎疫情影响,年内上级领导到我局检查工作次数及人次不多,年初预算的公务接待费使用不完。本年公务接待比上年少2批18人次,因此公务招待费比上年减少。国内公务接待批次3次,人次24次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  本部门2020年度机关运行经费支出11.77万元,比年初预算数减少2.17万元,降低15.57%,比2019年减少0.88万元,降低6.86%。主要原因:一是压减伙食补助预算支出,发放的伙食补助比上年少。二是我局一名干部职工于2021年9月退休,在职人数较年初及上年减少1人,相应减少了公车补助及通讯补助的支出。

  2020年本部门政府采购支出总额10.27万元,其中:政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额10.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.27万元,占政府采购支出总额的100%。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  宾阳县委员会宾阳县人民政府信访局2020年度部门决算公开附表.xls

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